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根据《中华人民共和国审计法》的规定,濮阳市审计局2013年对中共濮阳市委党校(以下简称市委党校)2011年至2012年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
市委党校是市委直属副厅级全额预算管理事业单位。内设办公室、组织人事处、后勤管理处等14个处室。2011年至2012年收入总计 2342.11万元,同期支出2341.87万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,市委党校重视财务工作,相关制度基本健全,财务管理工作较为规范,财务收支基本符合国家有关财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定。但审计也发现了一些需要加以纠正和改进的问题。
三、审计发现的主要问题
(一)无依据发放奖金、补助29.21万元
2011年至2012年发放科研奖励、课时补、监考补助等29.21万元。
(二)超标准收费0.67万元
2011年超标准收取函授学员报名费0.67万元。
(三)不合规票据列支48.04万元
经审计抽查发现,2011年至2012年报销发票商品名称笼统未附明细清单,发票要素填写不全等不合规票据48.04万元 。
(四)超范围、限额使用现金结算8.61万元
2011年至2012年超范围、限额使用现金支出汽油、办公用品、学习资料等费用8.61万元。
(五)职工福利费超支、超标准提取工会经费等23.35万元
四、审计处理及整改情况
对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,要求市委党校进行整改。对审计发现的问题,市委党校高度重视,积极制定整改措施,目前正在整改中。