濮阳市审计局积极探索政府审计与内部审计工作的协作机制,推动《中共濮阳市委审计委员会印发<关于进一步加强内部审计工作的实施意见>》落实,并在审计项目实施中积极探索实践,收到很好效果。
一是有效利用内部审计力量。在近期开展的对濮阳投资集团有限公司2019年度资产负债损益情况审计中,将投资集团审计部2名内审人员编入审计组,参与到企业三级以下子公司审计中,弥补了审计力量的不足。
二是提高了审计绩效。利用投资集团近几年内部审计成果,分析研判公司治理和内部控制情况,同时对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。
三是提升了内审人员专业能力。通过组织内审人员参与审计项目,以审代训和交流研讨等方式,加强对内审人员的业务指导。(经贸外资科)