近期,清丰县投资集团有限公司积极采纳审计建议,多措并举落实审计整改主体责任,审计查出问题整改成效显著。
2022年10月,清丰县审计局在清丰投资集团有限公司2021年度资产负债损益及运营风险情况审计中,发现该公司存在注册资本金未按规定时间到位、部分长期股权投资无收益、固定资产闲置、应收未收固定资产租金、往来账长期未清理等问题。针对审计发现问题,审计提出“加强注册资本金管理、加大资金投后效益监管、盘活固定资产、完善固定资产管理机制、采取有力措施清收往来账款”等审计建议。
该县政府高度重视审计成果,主要负责同志对《关于清丰县投资集团有限公司需规范固定资产管理的审计专报》作出批示,指出“县投资集团要认真梳理,及时整改,切实加强规范管理”。该县投资集团有限公司高度重视,召开专题整改会议,成立专项审计整改工作小组,通过梳理投资项目、深入研究分析项目投资前景,加强投资项目效益管理等方式,积极落实审计整改工作。截至目前,已制定出台《清丰县投资集团有限公司及分公司注册资本金到账计划台账》《清丰县投资集团有限公司固定资产管理办法》《清丰县投资集团有限公司往来账清收实施方案》等规章制度7项,收回固定资产租金136.38万元。