指导全市内审机构全面有效履行职责
6月13日,濮阳市审计局印发《濮阳市2023年度内部审计工作要点》(以下简称《要点》),指导全市各级内审机构全面有效履行职责,提升内部审计监督效能。
《要点》明确,坚持党对内部审计工作的集中统一领导,强化审计工作的政治属性。各级审计机关进一步推动被审计单位建立健全党组织、董事会或主要负责人直接领导内部审计工作的体制机制,各单位严格执行重大事项请示报告制度,确保把党的领导落实到内部审计工作的全过程各环节。
《要点》指出,要聚焦主责主业开展内部审计工作。以重大政策措施落实情况、财政财务收支、内部控制和风险管理、领导干部经济责任为重点内容开展审计,有效发挥职能作用,服务改革发展大局。要严控审计质量,确保内部审计监督权威高效。加强内审工作研究,将研究贯穿于内部审计工作全过程。强化内审质量管控,优化内审流程管理,建立审计项目分级质量控制,细化审计标准和操作流程。强化内审整改成效,建立审计整改台账,将内部审计整改与干部考核、任免、奖惩挂钩,纳入单位年度考核范围,构建审计整改长效机制。
《要点》强调,要建设高素质专业化内部审计队伍。加强培训教育,强化实践锻炼,坚持在审计业务中锤炼过硬本领,提高内审人员“能查能说能写”的能力和相关信息系统应用、大数据分析运用能力。建立健全内审人员评价机制、培养机制、激励约束机制,注重用审计实绩进行考核。坚持依法依规开展内部审计,始终做到查真相、说真话、报实情,练就敢于担当的职业精神和扎实过硬的专业能力。
《要点》还对审计机关加强内部审计工作指导监督提出要求。市、县审计机关要明确负责内部审计指导监督的职能部门和工作职责,把对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容。重点做好内部审计工作业务指导、内部审计工作专项检查、内部审计统计调查、内部审计资料备案工作,推动内部审计工作质量和水平持续提高。