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2008年我市审计工作力度大、效果好
发布时间: 2009-04-14 15:40:07 点击: 6253 [关闭本页]

2008年,我市审计机关和审计人员以科学发展观为指南,牢固树立“监督体现服务、制约体现促进”科学的审计理念,充分发挥审计在保障国家经济社会健康运行中的“免疫系统”功能,严肃查处经济领域各种违规违纪行为,审计工作取得明显成效。 全年共完成审计项目375个,为年初计划数152个的246%,查出各类违规违纪资金60191万元、管理不规范资金209496万元、损失浪费资金654万元,上缴财政资金1015万元,归还资金原渠道1523万元,调账处理资金6735万元。针对审计中发现的问题,共向被审计单位提出整改建议929条(项),促使被审计单位制定整改措施115项,有力地规范了全市财经秩序。

其中,预算执行审计方面,全市共审计预算执行单位22个,查出未按规定征收缴纳预算收入1311万元,超预算列支3735万元,滞留闲置资金10914万元等问题,经审计处理后,上缴财政资金204万元,调账处理资金4071万元。市局强化了预算资金效益审计,重点检查财政资金的使用效果,揭露挤占、挪用、损失浪费等影响资金管理和使用效益的问题,从关注资金用的“对不对”向关注资金用的“好不好”转变,提高了管理水平和财政资金使用效益。财政决算审计方面,全市完成财政决算审计和审计调查单位30个,查出违规资金1291万元,损失浪费资金96万元,管理不规范资金6370万元。专项资金审计方面,组织全市审计机关对四川地震灾区捐赠资金和物资、低温雨雪冰冻灾害救灾资金和物资、公路村村通投资建设管理情况、无电村和盲点村电力建设情况、科技项目经费、交通规费、财政转移支付资金、农村沼气项目资金、救灾资金、农村低保资金等14项重点专项资金进行了审计或审计调查,提高了专项资金使用效益,促进了相关惠民政策措施的贯彻落实和制度的完善。全市完成专项资金审计和审计调查单位57个,审计专项资金总额20.4亿元,查出违规金额2.22亿元,促进资金拨付到位1.2亿元。在重大投资项目和建设项目的审计方面,严肃查处了损失浪费、侵占挪用项目资金等违纪违规问题,防止了国有资产流失和重大铺张浪费。完成固定资产投资审计资金总额1.9亿余元,审减资金3023万元,综合审减率达到近16%,有效规范了建设单位基本建设程序。市局仅濮阳宾馆改扩建项目工程造价一项审计,就审减工程造价642万元,审减率达25%。  (办公室)

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