近日,南乐县审计局在实施本级2022年度预算执行及其他财政收支审计过程中,针对审计时间紧、涉及范围广、查询材料多、所需数据细的特点,以创新方式方法的“小切口”做实审计监督的“大文章”,切实提升审计工作质效,保障财政资金安全。
一是坚持“大项目融合”。牢固树立审计“一盘棋”理念,切实增强系统性认识、全局性思维,强化“1+N”审计模式,将财政同级审与部门预算执行审计、政府投资审计、经济责任审计、专项资金审计等有机结合,将审资金、审业务、审项目、审责任等有机结合,看好“账本子”,管好“钱袋子”,实现审计项目高效融合,达到“一审多项、一审多果、一果多用”的效果。
二是坚持“大兵团作战”。打破股室界限,抽调精干力量,成立本级预算执行和其他财政收支审计项目大组,分设数据采集和分析组、财政预算执行审计组、部门预算执行审计组、专项资金审计组,由计算机专业、财务专业、审计专业等人员构成,集中优势兵力吹响审计“集结号”。各审计小组在局机关集中一个地点办公,建立定期沟通反馈机制,坚持每天一碰头、每周一研判,对审计发现的疑点和问题及时进行讨论分析,做到边研究、边总结、边提升。
三是坚持“大数据支撑”。深化大数据审计运用,按照“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的大数据审计方式,积极探索大数据环境下的审计技术方法,综合分析财政一体化信息系统中的指标、支付、非税、资产、项目库等数据,精准定位,靶向发力,筛查疑点线索,揭示财政收入真实性、支出规范性等方面存在的倾向性问题,进一步消除监督盲区,提升审计效率。