为持续推动审计整改工作规范化、制度化,确保审计整改工作真正落到实处,今年来,清丰县审计局在审计查出问题整改工作中下苦功、卯足劲、见真章,扎实开展审计整改工作,努力做好审计监督“后半篇文章”。
一是压实审计整改工作责任。明确审计整改工作由局计划督查股牵头,承办审计项目的股室承担督促检查审计整改主体责任,股室主要负责人承担领导责任,审计组长或主审承担督促整改直接责任。被审计单位是审计整改的主体责任单位,单位主要负责人履行审计整改第一责任人责任,负责审计发现问题的全面整改工作。
二是出台审计整改工作规范。不断完善审计整改工作方式,创新推行“一书三函”,即《审计查出问题整改落实责任书》《审计整改工作提醒函》《审计发现问题督促整改函》《审计发现问题整改督查函》。通过下发签订“一书三函”,切实推进审计发现问题整改工作落地落实。
三是建立审计整改联动机制。由县审计整改联席会议办公室牵头,组织县纪委监委、组织、人大、巡察、督查、派驻纪检组建立审计整改联动机制,结合各单位工作职责,将审计发现问题整改工作列入各自的工作内容,积极构建与县纪委监委、组织部门移交案件及时反馈及结果运用机制,与县人大对审计整改工作评议机制,与县督查部门联合督导机制,与县巡察部门巡审结合机制,与派驻纪检组沟通协调督促机制。
四是开展审计整改“回头看”活动。印发《清丰县审计局2022年度审计整改“回头看”推进月工作方案》,进一步推动审计查出问题有效整改,巩固和拓展审计整改效果,更好发挥审计监督“治已病、防未病”作用,确保审计查出问题“不抬头”,做实做好审计监督“后半篇文章”。