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清丰县审计局强化内审监督 力促审计机关预算执行情况审计取得实效
发布时间: 2023-02-15 17:26:41 点击: 455 [关闭本页]

近日,清丰县审计局采取三项措施,全力做好审计机关2022年度预算执行等情况的内部审计工作。

一是精心组织,细化审计事项。按照省、市工作安排,局党组及时组织局内部审计指导股召开专题会议,成立以局主要领导任组长、局内部审计指导股人员为成员的审计组,并严格按照《河南省审计厅关于2022年度全省审计机关预算执行等情况审计工作方案》的要求,细化审计事项、编制具有操作性的审计工作实施方案,认真收集相关审计资料。

二是强化管理,明确审计重点。审计组坚持刀刃向内,自加压力,紧紧围绕政策资金两条主线,合理分配审计事项,重点揭露财政资金绩效、重点工作任务落实和内部管控等方面存在的问题,充分发挥审计监督治己病、防未病作用。

三是强化责任,注重审计实效。切实强化审计现场管理,提高审计方案执行力,全面履行内部审计监督职能,坚持边审边改,切实维护财经纪律,规范局机关财政财务收支行为,优化内部管控制度,不断提升内部审计监督质效。

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