近日,清丰县审计局在对古城乡卫生院2021年度财务收支情况审计中,发现该院在固定资产管理和使用上存在重购轻管、监督力量薄弱、产权和移交不清等问题。
针对审计发现问题,清丰县审计局及时提出“设立专门管理机构负责固定资产管理,建立健全部门总账、一级明细分类账、二级明细分类账和使用单位负责卡的‘三账一卡’制度,财务部门定期不定期对固定资产进行清查,完善固定资产的调出、移交和处置程序,制定固定资产奖惩制度”等审计建议。古城乡卫生院高度重视审计建议,召开审计整改工作专题会议,研究制定整改措施,建立审计查出问题整改台账,明确相关科室及责任人按照审计建议,及时整改到位,确保固定资产管理规范运行。截至目前,审计组发现的5项问题,已全部整改到位。