为切实加强审计成果运用和审计查出问题的整改落实,南乐县审计局坚持“三步走”,推动“两清单、一台账”审计整改制度落实,促使审计发现问题整改落地见效。
一是清单归档。按照“谁审计,谁督促整改”的原则,各业务股室在出具审计报告5个工作日内,及时列出“审计查出问题清单”,明确整改要求和整改时限。审计整改期满15个工作日内,审核汇总整改情况,填写“审计查出问题整改清单”,分管领导签字把关后,与整改报告一并交计划管理督察股归档。
二是数据入账。由计划管理督察股对照“两清单”建立整改台账,汇总问题整改进度,了解问题整改是否彻底、到位。对未完全整改到位的问题跟踪督促。同时,及时统计上报建章立制、增收节支、促进资金拨付到位以及移送处理落实等审计成果,并根据相关股室报送的整改进展情况及时更新台账。
三是复核问效。对切实整改到位、真正解决问题的,实行“对账销号”,并对整改情况进行抽查复核。书面材料不能查实整改是否到位的,进行实地查看。对虚假整改、敷衍整改的单位重点督办,实行审计整改“模拟责任追究制”,设定7-15日的整改缓冲期,期满后仍未整改到位的,变“模拟追责”为“实际真追”,确保问题真正整改到位。
2022年以来,共完成审计项目8个,查出问题68个,其中已整改48个,20个尚在整改期内。共计减少财政拨款68万元,上缴财政16万元,归还原资金渠道14万元,促进资金拨付227万元,调整账项393万元,移送处理事项7项,移送处理人员10人,促进完善相关制度办法16项,审计整改工作逐步走向规范,审计质量进一步提高。