为切实抓好廉政风险防控工作,清丰县审计局早动员、早布置、早排查,召开专题会议研究部署排查审计廉政风险点工作。此次排查围绕涉及审计权力运行全过程,人人参与,截至目前,该局共排查出审计廉政风险点36条,收到各类建议55条。制定七条措施严防审计廉政风险:一是建立审计干部廉政档案,把干部年度廉政自律执行情况,作为年终考核和评先评优的主要内容,作为使用干部的重要依据。二是实行报送审计,尽量减少现场审计,规范审计人员的行为,从源头防范腐败,切实加强审计队伍的廉政建设。三是充分发挥审理委员会的作用,对审计查出的重大问题一律由审理委员会集体处理决定。四是落实审计人员回避制度。审计人员有直系亲属在被审计单位工作的,一律实行回避,确保审计结果客观公正。五是实行审计人员轮岗和审计对象轮换的“双轮”制度,防止人情、社会关系因素影响审计结果。六是在业务股室增设监督岗位,项目审计实行互审、汇审、复核三结合,禁止审计人员单独与被审计单位接触。七是与纪检、监察、检察等部门建立信息互通机制,实行定期或不定期的廉政回访,加大检查力度,确保审计“八不准”规定落实到位。
(清丰县审计局)