清丰县文化广电旅游局针对审计发现的问题,出台制度规范公用经费的管理使用,确保财政资金的安全有效。
清丰县审计局对该县文化广电旅游局2017年预算执行及其他财政收支情况进行了审计,发现该单位存在购置办公用品未建立申请、批准、领用台账,办公用品购置经手人员比较混乱,内部控制管理不够严格等问题。
针对审计发现的问题,清丰县文化广电旅游局高度重视,及时召开专题会议,落实审计整改,为加强对各项支出的管理。该局先后制定了《清丰县文化广电旅游局公用经费管理实施方案》、《清丰县文化广电旅游局关于加强公用经费管理的暂行规定》、《清丰县文化广电旅游局办公用品领用登记台账》等制度。需要政府采购的办公设备,严格按照清丰县财政局政府采购办公室确定的三项协议供货单位实施。(清丰县审计局)