日前,台前县审计局“多措并举”扎实开展本级预算执行审计,审计过程中紧紧围绕审计实施方案中的要求执行,大力加强财政资金管理,提高财政资金的使用效益,促进国家重大决策部署的贯彻落实。
一是关注预算编制、预算执行、预算公开和预算绩效评价等重点环节制度执行情况及效果,揭示预算编制不完整、不细化,预算绩效管理覆盖面窄、预算绩效目标设定不科学不合理、绩效评价结果未发挥作用、绩效评价工作流于形式、未开展绩效运行监控随意调整、擅自追加预算等问题。
二是关注财政资金的使用绩效,加大延伸审计力度,选择部分专项资金对其支出绩效进行延伸审计,揭示资金结存沉淀、使用环节损失浪费、无法达到预期目标等问题。
三是关注专项转移支付的清理整合和资金分配情况,重点揭示立项环节多头管理、重复设置,分配环节办法不科学、过程不公开、结果不公平、项目方案出台滞后于资金下达以及虚假申报、挤占挪用等问题
四是关注审计发现问题整改,着力跟踪以前年度年审计中发现问题的整改落实情况,督促被审计单位完善制度,加强内部控制和管理,全面落实整改责任。(台前县审计局)