近日,清丰县审计局在对仙庄镇财政决算审计中,发现部分行政村为掩盖不合规支出,存在虚假列支票据或使用假发票列支费用、套取村级经费资金等违纪违规现象。
为进一步规范村级经费资金管理使用,该局对仙庄镇人民政府提出审计建议。一是镇财政部门应开展对行政村财务人员的定期培训,重点培训财经法律法规,增强村财务人员的财经纪律意识,建立相关财务内部控制制度,确保村级经费资金管理规范、有效使用。二是镇政府要加强组织领导,明确责任,建立健全村级经费资金管理和使用情况监督机制,切实提高村干部及财务人员责任意识,确保资金真正发挥实效。
仙庄镇人民政府高度重视审计提出的问题,及时召开审计整改专题会议,积极进行整改。一是健全内控制度。针对审计发现的问题,注重分析研究村级财务活动中的漏洞和风险点,进一步优化工作流程,实现流程节点控制,督促构建内控新体系,促进农村集体财务管理规范化制度化。二是定期组织培训。定期邀请县财政、审计等部门业务骨干,开展财经业务培训,积极向村财务人员宣传财经法律法规、内控制度文件规定等,解答工作疑惑,破解操作难题。(清丰县审计局)