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台前县审计局着力加强内审指导监督工作
发布时间: 2022-06-01 18:23:16 点击: 1375 [关闭本页]

    为充分发挥内部审计在服务经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的重要作用,台前县审计局采取建章立制、融入业务、检查指导、交流学习等多项措施加强对内审工作的监督和指导。

    健全制度,优化配置。结合实际多次出台关于加强对内部审计工作的制度和意见,为促进被审计单位建立健全内部审计工作制度机制、全面履行内部审计职能、加强组织领导和指导监督提供了重要的参考依据。同时,审计机关选优配强内部审计指导监督专职人员,负责对各单位的内审指导和监督。

    融入业务,强抓共管。将内审工作指导监督纳入单位年度工作计划,与审计业务工作同部署、同落实,并将被审计单位的内部审计制度建立健全情况、工作开展情况工作情况及质量效果等纳入相关审计项目的审计重点予以关注,纳入审计监督评价的范围,促进被审计单位内部审计工作的高质量高水平发展。

    检查指导,履职尽责。采取日常检查、审计项目检查、专项检查等方式,加强对内部审计工作的监督,促进其依法规范审计,并及时将检查结果向被检查单位反馈,督促问题整改。

    交流学习,优化队伍。通过组织内审工作培训交流会、实地调研、现场观摩、以审代培、理论研讨等开展业务指导交流,不断加强内部审计人员的政治能力、专业能力、政策研究能力和审计信息化能力,加强内审队伍建设。

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