近日,清丰县审计局召开乡镇财政决算及其他财政收支情况通报、问题整改推进会,梳理、交办审计查出问题,明确做到“三个到位”,真正把审计问题整改落到实处,切实做好审计“后半篇文章”。
一是组织领导到位。建立健全“政府组织、审计督办、部门领责、纪委问责”的审计整改工作机制,成立审计查出问题整改工作领导小组,统一印发整改工作方案,明确任务分工,限定时限办结,要求相关乡(镇)成立审计整改工作小组,督促审计查出问题逐一整改落实,杜绝“重审计、轻整改”现象发生。
二是问题交办到位。由县审计局对2020年至2021年乡镇财政决算及其他财政收支情况6个项目审计中发现的问题,进行梳理分类,形成问题清单。经梳理后共涉及问题11个、资金约350万元,将问题交办到相关乡(镇),签订责任状,明确整改责任、整改时限,确保审计问题整改落实到位。
三是整改落实到位。由乡(镇)财政所长牵头,建立问题整改台账,问题单位具体负责整改,实行限时销号管理,整改资料统一汇总,形成整改专报报送县政府。对限时未整改到位或整改不力的乡(镇),及时报请纪委监委部门予以严厉问责,推动审计查出问题全面整改落实、取得实效。