2021年第12号公告:濮阳市卫生健康委员会2020年度预算执行和其他财政收支审计结果公告
(2021年12月10日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和《河南省卫生健康系统重大政策落实和重点专项资金收支情况审计工作方案》的要求,中共濮阳市委审计委员会办公室、濮阳市审计局组成审计组,于2021年4月15日至5月27日,对濮阳市卫生健康委员会(以下简称市卫健委)2020年度预算执行和其他财政收支情况(包括卫生健康系统部分政策措施落实情况和部分专项资金使用管理情况)进行了审计。
一、审计评价意见
审计结果表明,市卫健委提供的会计资料基本完整地反映了2020度预算执行和其他财政收支状况,会计处理基本符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则的规定,但在预算执行和其他财政收支中还存在超预算列支、挤占挪用专项资金等问题,需要予以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题
1.超预算列支,涉及金额133.51万元
2.挤占挪用专项资金49.09万元
(1)挪用综合目标管理经费专项资金38.29万元
(2)挪用卫生科技教育等其他专项资金10.80万元
3.专项资金结存超一年以上125.29万元
4.超预算列支公车运行维护费2.42万元
5.应缴未缴财政收入0.95万元
6.往来款项未及时清理80.27万元
7.物品发放不规范,涉及金额2.51万元
8.未按规定设立内部审计机构、配置专职内审人员
(二)市本级卫生健康系统重大政策落实和重点专项资金收支情况审计发现的主要问题
1.挤占住院医师规范化培训专项资金8.59万元
2.基本公共卫生健康档案不规范
3.开发区未对婚前医学健康检查项目开展绩效评价工作
4.市开发区和市城乡一体化示范区195人未建立基本公共卫生居民健康电子档案
三、审计处理及整改情况
对审计中发现的问题,市审计局依法依规进行了处理。针对存在问题提出了严格执行预算法和其他相关财经法规,提高预算管理水平,确保预算收支的科学性、严肃性;加强财政资金管理,确保住院医师规范化培训等资金专项管理,专款专用,严禁挤占挪用等审计建议。针对审计发现的问题,市卫健委积极制定整改措施,安排部署整改工作。具体整改结果由市卫健委依法向社会公布。