为加强审计项目质量控制,规范审计程序,防范审计风险,近日,台前县审计局深入开展2022年度实施审计项目质量自查自纠,进一步规范审计行为,全面提高审计工作质量和效率。
建立健全制度体系。完善并严格执行《台前县审计局审计现场管理办法》《台前县审计局审计项目审核复核审理办法》《台前县审计局审计业务会议规则》《台前县审计局优秀审计项目评选办法》等一系列制度文件,进一步明确审计质量控制工作要点,优化复核审理审定流程,加强全过程审计质量管理,形成了以制度管人管事、各司其职、各尽其责、各显其能的审计业务运行管理机制,为提高审计质量和效率奠定了坚实的基础。
深入开展对照检查。对照省审计厅审计质量检查发现问题清单,围绕审计取证是否充分、问题定性是否准确、表述是否清晰、法规引用是否规范、处理建议是否恰当、程序是否合规等方面认真梳理和深入检查审计项目,形成问题清单,并通过座谈会、学习研讨的方式进行沟通交流,听取有关意见建议,确保检查结果客观公正,促进各股室全方位强化审计质量管理。
对标对表精准整改。各股室对照问题清单,结合审计项目质量控制要求,对审计工作底稿编制不规范、审计整改材料不充分、审计程序不规范等方面存在的问题和不足,认真进行分析研究,举一反三,深入查找原因,制定整改措施,明确分工,落实责任人,明确整改期限,确保整改到位。