近日,清丰县审计局围绕审计查出问题,向县中医院提出加强内部审计监督的建议,县中医院积极采纳审计建议,充实配强内审工作人员,切实发挥内审监督职能,确保医疗卫生资金安全、高效运行。
一是领导重视,健全制度。建立健全医院内审机构,新增2名综合素质高、专业能力强的内审工作人员,修订完善《清丰县中医院内审监督制度》,切实提升财务管理水平。
二是确定重点,覆盖全程。将重大项目资金、基本公共卫生资金及药品采购等资金管理、审批、使用等情况,确定为内部审计重点,做到事前、事中、事后全过程监督。
三是自查自纠,立查立改。充分发挥医院监督管理主体责任,采取医院自查与审计部门考核相结合的方式,由医院根据考核方案要求,每季度上报内部审计自查报告,发现问题立查立改,确保医疗卫生资金管理规范。