清丰县审计局将加强审计整改作为发挥审计监督职能的重要环节,创新审计整改方法,采取边审边改、部门联动、建言献策等方式,促进部门依法决策,提高资金管理使用效益。
一是边审边改,加快整改。在审计过程中,寓监督于服务之中,一方面注重针对性,从有利于被审计单位完善管理制度、实行规范管理等方面提出审计意见建议。另一方面注重操作性,提出的审计意见建议从便于被审计单位整改和落实出发,使审计整改工作真正落到实处。如县供电局少缴财政收入、多摊成本、擅自处置固定资产等90余万元已全部上缴、调整、整改到位。
二是狠抓审计整改落实。对审计查出的问题,做到紧盯不放,积极督促整改落实,力争实现查出一个问题、整改一个问题、规范一项管理。对2014年已完成实施的审计项目进行了有针对性的审计回访。从回访情况看,18个被审计单位共有67项审计整改事项,已完全整改到位的49项,占总数73%;正在整改的11项,占总数的16%;未整改的7项,占总数10%。
三是建立审计整改长效机制。在县交通运输局整改落实会上,该局主要领导提出,要认真研究存在的问题,分析原因,深入研究和制定从源头上解决问题的根本措施,逐步建立审计整改长效工作机制。该局认真落实审计报告意见、积极整改并制定了《关于进一步加强财务管理的规定》。
四是建立《审计整改责任追究制度》。《制度》要求对不按规定期限和要求进行审计整改的单位和有关责任人员,进行责任追究,确保各项整改措施落实到位。审计监督在维护我县经济秩序、严肃财经法纪、促进改革发展、加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用。 (清丰县审计局)